来源:滦州市人民政府网站 发布时间:2020-08-28 19:29:57 阅读量:1353
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2020年预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:中共滦州市纪律检查委员会是党的纪律检查机关,对滦州市委和唐山市纪委全面负责,履行党的纪律检查职能。主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委、省市纪委及本级市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
机构设置:中共滦州市纪委由以下单位构成:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、财政局派驻纪检组、农业农村局派驻纪检组、交通运输局派驻纪检组、卫生健康局派驻纪检组、教育局派驻纪检组、住建局派驻纪检组、市场监管局派驻纪检组、巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
办公室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
组织部 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
宣传部 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
党风政风监督室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
案件监督管理室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
案件审理室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
信访室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第一监督检查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第二监督检查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第三监督检查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第四监督检查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第五审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第六审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
第七审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
财政局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
农业农村局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
交通运输局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
卫生健康局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
教育局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
住建局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
市场监管局派驻纪检组 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
巡察办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
第一巡察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
第二巡察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
第三巡察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
第四巡察组 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年收入预算共计1666.31万元,其中一般公共预算拨款收入1666.31万元,基金预算拨款收入0万元,财政专户收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算共计1666.31万元,其中人员经费支出预算1031.55万元,日常公用经费支出预算164.76万元,项目支出470万元,主要为办案业务费、办案点运行维护费、乡镇办案经费、市委巡察专项经费、专项办案经费、第三方监督服务费、留置人员经费、唐山市提级巡察专项经费和派驻纪检组专项经费等。
3、比上年增减情况
经过对比测算,2020年财政拨款预算比2019年增加549.75万元,主要是:人员经费增加397.36万元,主要是因为2019年人员增加,共调入人员35人;日常公用经费增加7.39万元,主要因为2019年人员增加,工会经费增加;项目经费增加145万元,主要是2020年按照上级纪委要求,增加了派驻纪检组专项经费和唐山市提级巡察专项经费两项费用。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排164.76万元,主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转,包括:办公费9.5万元、水费0.5万元、电费4万元、印刷费3万元、邮电费3万元、取暖费6.6万元、交通费32.5万元、差旅费6万元、会议费2万元、培训费1.8万元、公务招待费1.9万元、劳务费22万元、维修费10.3万元、工会经费6.9万元、交通补贴费53.76万元以及其他商品和服务支出费1万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,财政拨款“三公”经费预算安排34.4万元,与2019年相比增加了2.5万元,原因是巡察办调入1辆公务用车。一是因公出国(境)费0万元,与2019年无增减变化。二是公务用车购置及运维费32.5万元,与2019年相比增加2.5万元,主要因为巡察办调入1辆公务用车,增加公务用车运行维护费用2.5万元。其中:公务用车购置费为0万元,与2019年无增减变化;公务用车运行维护费32.5万元,与2019年相比增加了2.5万元,原因是巡察办调入1辆公务用车。三是公务接待费1.9万元,与2019年无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)加强责任落实机制建设,开创党风廉政建设新局面。全市各级党委要切实落实主体责任,坚持把党风廉政建设纳入工作总体规划,与中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核,党委书记对党风廉政建设工作要亲自部署、亲自检查、亲自调度,积极履行第一责任人的职责,强化党风廉政建设工作组织领导。全市纪检监察机关要切实落实监督责任,履职尽责,协助党委抓好党风廉政建设主体责任的落实,把握监督重点改进监督方式,严格执好纪、问好责、把好关,充分发挥监督执纪问责职能作用。
(二)加强监督检查机制建设,形成作风建设新常态。持之以恒落实中央八项规定精神,坚持正风肃纪,教育引导党员干部充分认识纠“四风”工作的长期性、复杂性和艰巨性,保持政治定力;加强监督检查,防止“四风”问题反弹;严肃问责追究,坚决查处“四风”突出问题,及时通报曝光典型案件,强化警示震慑作用。
(三)加强纪律审查机制建设,实现惩治腐败的新突破。完善联合办案机制,落实好办案联席会议、案件移送等制度,加强执纪执法机关办案的协同合作。完善案件查办快速反应机制 ,快查快结,提高办案工作效率。健全查办案件和警示教育相结合机制,通报曝光查办的典型案件,组织案例剖析,达到“查处一案,教育一片”的效果。
分项绩效目标:
1、贯彻执行《中国共产党党内监督条例(试行)》,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定,协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查。
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对案件中党员的处分。
5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件,及时反馈调查处理结果。
6、负责组织对工作中带苗头性问题进行调查研究。
7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作,协助党委加强党风建设,抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设。
8、完成领导交办的其他工作任务。
工作保障措施:
1、贯彻执行《中国共产党党内监督条例(试行)》,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定,协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查。
4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要的案件,决定或取消案件中党员的处分。
5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件,及时反馈调查处理结果。
6、负责组织对工作中带苗头问题进行调查研究。
7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作;协助党委加强党风建设,抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育。
8、完成党委和政府交办的其他工作。
预算项目绩效目标表
1、办案点运行维护费3-114绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0401-JBN-9PTM | 项目名称 | 办案点运行维护费3-114 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中:财政资金 | 20.00 | 其他资金 |
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主要用于办案点谈话室建设的维修(护)费、办案人员在查办案件过程中所需的办公费、印刷费以及水电费等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、加强办案点的标准化建设。 2、通过加强办案点建设,提高查办案件效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照省市纪委对办案点标准化建设的要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照省市纪委对办案点标准化建设的要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照省市纪委对办案点标准化建设的要求 |
2、办案业务费3-113绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0401-JBN-T3KI | 项目名称 | 办案业务费3-113 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中:财政资金 | 30.00 | 其他资金 |
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主要用于办案人员在纪律审查过程中,所需的办公费用、维修费肜、车辆使用费用、劳务费用、外出办案的差旅费用以及办案业务的培训费用等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、加强案件查办力度,提高震摄作用。 2、强化办案人员的的业务素质培训,提高办案效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
3、第三方监督服务费3-118绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0501-JBN-T579 | 项目名称 | 第三方监督服务费3-118 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中:财政资金 | 38.00 | 其他资金 |
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主要用于对我市机关单位、各镇(街道)工作人员的工作纪律、值班纪律以及公车使用情况的常态化的监督检查。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、通过对各单位工作人员的工作纪律的日常监督检查,进一步优化工作环境,提高工作效率。 2、通过对各单位工作人员的工作纪律的日常监督检查,进一步提高人民群众的认知度。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 第三方调查情况 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 第三方调查情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 第三方调查情况 |
4、留置人员经费3-119绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0401-JBN-G51Q | 项目名称 | 留置人员经费3-119 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中:财政资金 | 30.00 | 其他资金 |
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该项目的费用主要用于留置人员陪护团队的食宿安排,以及在查办案件过程中的办公费用、车辆使用费和其他相关费用等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、通过对留置人员的查办,提高震摄作用 2、通过查办案件,提高群众的认知度。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照上级纪委对留置人员的相关要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委对留置人员的相关要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委对留置人员的相关要求 |
5、派驻纪检组专项经费3-121绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0501-JBN-PCLP | 项目名称 | 派驻纪检组专项经费3-121 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中:财政资金 | 120.00 | 其他资金 |
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主要用于办公设备购置费、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费以及其他费用等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、加强对各单位的日常监督检查。 2、提高对查办案件的办结效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照省纪委对派驻纪检组的相关工作要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照省纪委对派驻纪检组的相关工作要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照省纪委对派驻纪检组的相关工作要求 |
6、市委巡察专项经费3-116绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0601-JBN-WV38 | 项目名称 | 市委巡察专项经费3-116 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中:财政资金 | 70.00 | 其他资金 |
|
主要用于办公设备购置费、办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费以及其他相关费用等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、加强巡察工作力度,提高覆盖率。 2、加强对农村党组织工作的巡察力度。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照唐山市巡察工作要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照唐山市巡察工作要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照唐山市巡察工作要求 |
7、唐山市提级巡察专项经费3-120绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0601-JBN-L32G | 项目名称 | 唐山市提级巡察专项经费3-120 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中:财政资金 | 40.00 | 其他资金 |
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主要用于唐山市提级巡察工作人员对我市各单位在巡察过程中,所需的办公费、办公设施购置费、维修(护)费、会议室租赁费以及其他相关费用等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25.00 | 50.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、通过唐山市提级巡察工作,强化各单位纪律意识。 2、通过提级巡察工作,为我市纪律审查工作打基础。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照唐山提级巡察工作的相关要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照唐山市提级巡察工作的相关要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照唐山市提级巡察工作的相关要求
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8、乡镇办案经费3-115绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0401-JBN-ZV33 | 项目名称 | 乡镇办案经费3-115 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中:财政资金 | 42.00 | 其他资金 |
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在完善谈话室建设的基础上,进一步加强办案设施建设,购置部分办案设备。同时,各镇(街道)纪委进一步加强对所辖区内的案件监督检查力度,营造良好的社会氛围。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、在完善谈话室建设的基础上,进一步加强办案设施建设。 2、各镇(街道)纪委进一步加强对所辖区内的案件监督检查力度。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求
|
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
9、专项办案经费3-117绩效目标表
222002中国共产党滦州市纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
项目编码 | 222-0401-JBN-PWTO | 项目名称 | 专项办案经费3-117 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中:财政资金 | 80.00 | 其他资金 |
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主要用于省、市纪委来我市查办案件过程中,所发生的各项费用开支,主要有办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、劳务费、办案业务培训费等。 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |||
绩效目标 | 1、通过查办案件,提高需用 通过查办案件,提高震摄作用。 2、加强业务培训,提高办案效率。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比) | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98百分比 | 按照上级纪委办案的相关要求 |
六、政府采购预算情况
2020年,安排政府采购预算0万元,空表列示。
部门政府采购预算
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 |
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注:我单位政府采购预算无数据,空表列示
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为600.77万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要为办公桌椅、空调、计算机设备、打印设备、刻录设备、谈话室建设等,合计80万元,未达到政府采购要求,自行购置。
中共滦州市纪委固定资产占用情况表 | ||
编制部门:中共滦州市纪委 | 截止时间:2018年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 3226.28 | 600.77 |
(一)房屋(平方米) | 1886.28 | 90 |
(二)汽车(台、辆) | 14 | 183.67 |
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) |
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(四)其他固定资产 | 1326 | 327.1 |
| —— |
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八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他重要事项的情况说明
1、 中共滦州市纪委2020年部门预算中未安排政府性基金预算,故政府性基金预算支出表为空。
2、中共滦州市纪委2020年部门预算中未安排国有资本经营预算,故国有资本经营预算支出表为空。
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